最近,有卖家说原本自己是只做亚马逊美国站的,曾经最高做到过月销近百万,现在愈发觉得竞争激烈,看好德国,意大利这些竞争相对较小的站点,所以想要向亚马逊欧洲站进发,想了解进入欧洲站需要提前准备些什么。

虽然说欧洲早已不是什么新兴站点,特别是英国站,毕竟亚马逊英国站是最早开发的市场之一,但不可否认的是在欧洲市场上,中国卖家其实更容易取得成功,因为中国产品在欧洲消费市场上以物美价廉广受欢迎。

欧洲市场前景虽好,但需要面临的问题也不少。如果想要在亚马逊欧洲站立足以及长久发展,首先要解决的就是VAT问题。目前,欧洲税局现在正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,不单单是亚马逊,其他平台也在逐步要求卖家提交VAT号。

对于亚马逊欧洲站的卖家而言,即使你使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在欧洲当地开设办公室或者聘用当地员工,也都是需要注册并按规定申报缴付VAT的,因为你的产品是从欧洲境内发货并完成交易的。严格意义来说,没有VAT在亚马逊欧洲站销售产品是不合法的,这个就跟没有营业执照在中国摆地摊被城管追是一个道理。

既然不能避免,就应该坦然面对,所以,我们就以英国为例,聊一聊VAT注册与申报的那些事儿,希望能帮助到那些准备转向亚马逊欧洲站的朋友。

关于英国VAT注册,需要准备的材料是:

1.公司营业执照(香港公司则需要BR、CR);2.法人身份证或护照(推荐护照);3.法人的2个证明文件(任选两个):法人的出生证明,户口本(户口首页和本人页,如果是集体户口身份证,本人页即可),结婚证,离婚证,房产证,租房合同,房贷明细,工作证明(填上姓名和身份证信息,盖上公司公章);4.生效日期前、后一个月的销售报表(如果新帐号没有销售则提供不能生成销售的截图)。

另外需要填写附件表格(代理公司提供的资料):

(1)税局648文件,Authorisinganagent(AVS):就是代理公司提供的一份代理授权书,需要签上公司名称(拼音),法人的名字(拼音)等信息。(2)海外VAT申请服务信息表公司(主要填写内容还是公司信息、法人信息,以及有关店铺信息等)。(3)代理协议:就是甲方和乙方的合同,规定双方的责任和义务,以及涉及到的一些费用信息等。

注册完英国税号之后,还需要了解清楚如何进行申报增值税。

关于英国VAT申报,需要准备的材料是:

1.进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件或物流公司提供的账单;2.销项单据,即开具给消费者的账单或销售数据;3.采购及销售数据,货品采购单据;4.其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据

关于英国VAT计算公式:

1.进口VAT=(申报货值+头程运费+关税)*税率2.销售VAT={最终销售额/(1+税率)}*税率3.实际缴税=销售VAT–进口VAT

为了尽可能让大家明白报税的算法,根据以上公式,侃妹在这里做了一份案例表格,让各位更简单的理解如何报税。

那么,我们在出口英国或者德国的时候,因为我们缴纳了进口VAT,那么在缴纳销售VAT的时候,我们能不能做出口退税呢?现在很少有卖家足额缴纳销售VAT,大部分都是不交或者少交,基于这种情况下,是无法操作退税的。只有足额缴纳了销售VAT,才可以合规做退税。

另外,再提醒一下,千万不要开通泛欧计划。为什么这么说呢?简单来说,卖家开通泛欧计划之后,只要用相同的SKU和ASIN,在五个国家电商平台上架产品,可以放置在五个国家任何一个的海外仓上,发生订单之后,平台会安排订单工作的处理。泛欧计划既可以减少发货环节,又可以免除EFN费用。

看上去,泛欧计划是不错的选择,其实,梦想很丰满,现实却很骨感,泛欧计划并不是想像中那般好,对于卖家而言,还需要多留意开通泛欧之后的“后遗症”。

参与这个计划,你就是同意亚马逊把你的库存放在欧洲五国任何国家内了,亚马逊是有可能把你的货配送到欧洲任何一个国家的仓库的,只要从当地仓库发货,就需要办理当地国税号,无论销售额多少。所以泛欧直接导致你必须七国税号,简直是坑人坑死了。

说了那么久的税,估计各位卖家都烦死了,英国本来利润就不行了,还要被charge这么大一笔税费,还让不让人活了,有没有可以规避掉VAT的方法呢?有肯定是有的,但是都有一定的风险,毕竟不合法啊。简单总结一下吧:

1.坚持用货代税号双清,坚持裸奔,这种卖家迟早会被封号的。

2.有税号,但是呢零申报,尽可能多账户分散风险,把销售额压到警戒线免税额度以下,据我所知有的,卖家欧洲有上百个账户。

3.有税号,也申报,但是只申报大概销售额的20%左右,其实这种长期来看也是不安全的,但是相比来说,是目前比较安全的方式了。