作为世界上最大的经济体之一,欧盟是继美国之后的第二大跨境电商市场,拥有庞大的人口基础,完善的物流配送体系,买家购买力强,是潜力巨大的蓝海市场。但是想做好亚马逊欧洲站,税务合规非常重要,比如说欧洲增值税合规。
VAT是一种对消费者支出征收的税,它包括进口增值税、销售增值税等。流转税是以货物在流转过程中所产生的增值为应纳税的基础。
当打开一个欧洲站的店铺时,使用亚马逊运营中心或者在英国和欧盟国家的海外仓储点将货物出售给欧洲8国时,需要进行增值税注册。
1、何时需要VAT税号码?
通常,如果发生下列情况,必须进行增值税注册:
用欧盟和英国国家/地区来储存你的存货。
组建英国/欧盟的公司。
库存在欧盟国家(Pan-EU)各物流中心之间进行调配
将商品出售给欧盟和英国国家/地区的买家(B2B)
2、怎样取得VAT号码?
将VAT号码登记在一个欧洲国家/地区是一件费时费力的工作,而且欧洲税务规则比较复杂。卖家必须在申请VAT号码时取得专业协助,并使用正确的注册表格向当地税务当局提交申请。
为帮助卖家更好地处理很多税务合规问题,亚马逊推出了亚马逊增值税整合服务,帮助卖家进行一站式注册+申报+纳税服务。
亚马逊VAT整合服务支持卖家在欧洲7国自由选择,包括英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克等7国,并提供上述任何国家的税号注册或申报,更支持随时转出!同时也整合了欧洲申报期,只要每月4-7号登陆,查看有关增值税报表,就可以最大限度地避免由于欧洲国家不同申报截止日期不同所导致的错误报告!
3、发票使用欧盟VAT号码如何开具?
拥有VAT税收号码之后,卖家就有资格使用亚马逊VCS计算系统,它会自动为欧洲的商业和机构采购订单开出发票,可以直接从其帐户下载这些发票。并能有效帮助卖家减少发票缺陷率问题,避免账户因此受到限制。
4、在VAT注册税号之后,有什么其他的遵守义务?
在有了VAT税号之后,卖家必须在申报增值税的同时,按月或每个季度进行申报(一些国家/地区也要求每年申报)。
假如卖家正在某一管辖国/地区的社区交易,也可以提交Intrastat声明和EC销售清单报告。若参与亚马逊增值税合并服务,此项申报服务的头半年将免费。